我们公司要求财税合规, 并且公司内部也有财务系统,所以财务流程比较严格。
目前大部分亚马逊卖家做退税都没法走9801海外仓的模式,因为要求一个公司对应一个海外仓地址,所以大部分跨境卖家都走的是0110传统B2B退税模式,就是国内公司→海外公司→亚马逊/独立站的这种形式。
我们本身也计划走这种模式,用目前国内注册亚马逊的公司出口给自己的香港公司进行退税,再由香港公司指定发货至海外仓或者FBA仓。
临近出货,公司财务才告知要求香港公司收款必须是平台直接打款到香港公司银行账户,作为香港公司的回款名义,因为香港公司出项是由香港公司出货到亚马逊平台销售的,进出项一致系统才可以走通。如果我们国内公司使用第三方支付机构在海外开设的虚拟银行账户收款(类似pingpong,连连等),账户持有人仍然是国内公司,再打回给香港公司,香港公司再打回给我们国内公司,这个流程在香港公司的财务和系统走不通,而且这种虚拟账户国内也可能会有监管,财务也不允许。
美国和日本可以直接改成香港公司银行账户收款,但是目前欧洲由于KYC只能由注册亚马逊的公司或者法人私账进行收款。
香港公司和国内公司又是同一个法人,防止关联也不能直接拿来注册亚马逊。
所以除了重新成立一个香港公司注册亚马逊,还有其他办法能合规地搞定欧洲的退税流程吗?期待大神解答
七哥回复:
所有只给你一个点的都不能让你有系统管理财税
楼主的这个问题我解答不了,不过我特地挑选了我不能解答的问题来回答,因为所有让我难受并不会的肯定会拓宽我的知识面,什么税务合规,香港公司,出口退税,欧洲KYC退税等等如果我这些都弄的明白的话,我估计亚马逊也没有时间去搞了,因为这个好像都是财税公司相关领域的内容,如果运营都能把这块搞的头头是道了,那人家财税公司还能有活路?至今也没有看到哪个卖家咨询财税公司一些知识要收费,可以把这个问题整理起来咨询关于跨境电商财税公司,这两年跨境电商财税公司不少于10家了,如果你这个问题问了超过5家我想也差不过接近正确答案了,我敢肯定所有非财税人员(亚马逊人员)给你的建议都是一个点,并非一个整体一个面,一个公司的财税合规是一个等值公式,也就是你的进出账目都要对的上的。在这个十几个甚至几十个链条中,都是充满了人工和辛苦,哪个点出问题了你重新梳理将会耗时耗力。
我只知道上市公司都是合规公司
这个绝对是强逻辑的问题,所有上市公司都是财税合规公司,但是财税合规的公司不一定是上市公司,财务造假的上市公司除外,如果你有资源可以咨询到,国内运营跨境电商上市公司的财税方面公司的话,你将会少走很多弯路,上市公司肯定是磕磕碰碰财税最终合规最后成功上市的,跨境电商上市公司也就那么几家哪个财税公司给他们做这块的也可查的到,不过基本上很多是高高在上他们的一年的做账费用可不便宜。退而求其次如果跨境电商财税公司能运用他们几个上市公司财税合规模式也是可以借鉴的。毕竟现在模仿比创新来的快,我了解到的是只要是做跨境电商财税方面的服务公司,都会去了解上市公司的财税是如何合规的。最终像运营产品一样运营公司类似,要想财税合规还是需要复制+改良的思维。
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