在欧洲那边做独立站跨境电商的商家越来越多了,对于商家们来说,需要去处理vat税费的问题,那么独立站做欧洲vat如何处理呢?下面的内容中为大家进行相关的解答。
独立站做欧洲vat怎么处理?
vat一般都是在税务信息中填写,我们按照要求填写并且添加增值税编号就行了!
如何缴纳vat?
按照英国和欧盟法律规定,如果符合以下情况,独立站卖家就需要注册VAT税号和缴纳税金。
1、年销售额超过英国或欧盟国的远程销售阈值(2021年7月1日后,欧盟的远程销售额阈值调整为通用阈值1万欧元);
2、使用了欧洲本土仓库,将货物存储在欧洲并进行销售;
3、公司设立在欧洲某个国家。
缴纳vat的流程:
1、注册税号
卖家需要根据公司主体和主要销售国家注册对应的VAT税号。比如用1个公司开独立站,主要销往英国和德国,卖家就需要注册英国VAT和德国VAT。欧洲各国注册资料稍有不同,主要需要营业执照、法人身份证、店铺链接、授权书(签字盖章)、企业信用报告等。
2、申报并缴纳
卖家需要按照该国申报周期向税局申报上个月或上个季度的增值税,并在截止时间内缴纳税金。
做独立站的一定要按时缴纳vat,不然就会影响店铺的运营,另外,独立站申请vat可以提供独立站的链接注册税号,需要提供独立站的店铺信息以及商业计划、销售数据等资料,这样申请税号就会比较快。
在欧洲做独立站首先就要去注册vat了,然后按照相关的规定去缴纳就可以了,目前欧洲对于vat的规定就是只要年销售额超过了1万欧元的话就需要注册,另外使用了欧洲本地仓或者公司设在欧洲都需要交vat的。
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